lunes, 19 de junio de 2023

SOPORTE: Impresora termica (Punto de venta) no imprime de forma correcta el comprobante.

Problema:
Al momento de enviar el comprobante de una venta en caja mediante Siconet, el comprobante:



1.- Es impreso con dimensiones diferentes a las propiedades de impresión seleccionadas en la configuración de la impresora. 
2.- El comprobante es impreso con menos datos a los establecidos en el formato. 
3.- El comprobante no es impreso.
4.- El comprobante tiene impreso otros valores o símbolos. 


Este problema es generado cuando se instala una impresora térmica de punto de venta con algún controlador genérico. Es importante contactar al proveedor, acceder con él al driver o controlador original y finalmente corroborar que la impresora que adquirimos sea compatible con el control remoto, ya que será direccionada.

En caso de no poder hacer lo anterior, siga detenidamente los siguientes pasos.

Solución. 

1.- Identifique la Marca, tipo y modelo que adquirió. 

Ej: Impresora térmica para punto de venta marca NEXTEP, modelo W80.}

                                             
2.- En el panel de control de su equipo siga la siguiente ruta:

                        Panel de control\Hardware y sonido\Dispositivos e impresoras\

3.- Identifique su impresora y elimínela. 
4.- Desde el administrador de dispositivos de su equipo, identifique el Controlador que previamente tenía instalado y elimínelo. 
5.-Instale el driver original o en todo caso el siguiente: DRIVER o https://drive.google.com/file/d/1iE4OH2zEnYF-IsOz9Ea2gDqBkywNHNfj/view?usp=sharing
6.- Realice la instalación del software y la configuración. 


                                                 
7..- Una vez que se instala, presionar 'Sí' para configurarla Se abrirá el panel de control, en las propiedades de la impresora, se puede cambiar el 'Nombre' Dirigirse a 'Puertos' para chequear que esté en un puerto USB
                 

7. Reinicie su conexion a Siconet desde su control remoto a escritorio. 
8. Configure la impresora desde siconet y listo. 




Cualquier problema relacionado favor de contactarnos siconet@siconet.com.mx o desde                                departamento de soporte y asesoría técnica online.







miércoles, 14 de junio de 2023

Soporte: Realización de respaldos desde SQL

 Descripción del problema: Se deben realizar respaldos a aquellos clientes que no se encuentran en la nube.


Solución: Siga cada uno de los siguientes pasos.

1. Entrar al SQL del servidor.


2. En el explorador de archivos, entrar a la base de datos (ventana izquierda)

3. Abrir la unidad C: y buscar donde se alojan los archivos de respaldo.




Ruta: Este equipo> Disco local (C:) > Respaldos siconet      (Esta ruta puede variar

4. Selecciona la sucursal a respaldar, con clic derecho selecciona tareas y posteriormente copia de seguridad. 



5. En la nueva ventana damos clic en "quitar" y después agregar en la nueva ventana dando clic en los "..." -c y luego +c



6. Seleccionar ruta de almacenamiento y agregar el nombre del archivo con terminación .BAK



7. Clic en aceptar y repetir el proceso con las demás sucursales. 

8. Eliminar los respaldos anteriores y comprimir los nuevos respaldos. 


Cualquier problema relacionado favor de contactarnos siconet@siconet.com.mx o desde                                   departamento de soporte y asesoría técnica online.

Soporte: Consulta modulo fiscal

 El modulo fiscal es una herramienta utilizada para la facturación electrónica. Tiene un costo adicional por empresa registrada.

Para consultar la existencia del modulo sigue lo siguiente. 

1. Accede al Modulo contable y en el "modulo fiscal" (Contable 7,9)


2. En caso de no existir el modulo, aparecerá una ventana de error con la leyenda "modulo no disponible"

3. Verificar la existencia del modulo en la siguiente ruta Unidad de archivos > Sucursal > Fiscal > Rfiscal.
       
4. De no existir y ser requerido por el cliente, pasar al área de cobranza para la cotización y asignación del mismo. 

Cualquier problema relacionado favor de contactarnos siconet@siconet.com.mx o desde departamento de soporte y asesoría técnica online.









lunes, 12 de junio de 2023

Soporte: "Pantalla congelada Windows Search"

 Problema: El usuario indica que no puede acceder a su servidor, su pantalla esta congelada en el inicio y muestra el mensaje "Windows search" 


Solución: Para solucionar este problema, siga los siguientes pasos. 

1. Desde el control remoto ingresar al servidor donde este alojado el cliente.

2. Ingresar al administrador del servidor. 

3. Desde el administrador del servidor acceder a lo siguiente. Servicios de escritorio remoto, después a CloudSrv##

4. En la lista de conexiones identificar al usuario y con clic derecho desconectarlo dos veces hasta cerrar sesión, después regresar al escritorio. 

5. En el escritorio presionar Ctrl+Shift+Esc (Esto abrirá el administrador de tareas).

6. En el administrador de tareas, ingresa al modulo de detalles e identifica este proceso "SearchIndexer.exe" y finaliza su tarea. 


7. Verifica en la lista de conexiones que el usuario ya no se encuentre en estado "Desconectado" 

8. Indica al usuario que puede reingresar. 


Cualquier problema relacionado favor de contactarnos siconet@siconet.com.mx o desde departamento de soporte y asesoría técnica online.

 

miércoles, 26 de enero de 2022

Preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la Reforma Fiscal 2022






Diciembre 2021

1.-Si emití una factura o CFDI con la versión 3.3, al solicitar la cancelación ¿es necesario indicar el motivo de cancelación o solo aplica para la versión 4.0?

RESPUESTA. -A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante, esto aplica a todas las versiones de la factura o CFDI.

Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

2.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación?

RESPUESTA. - Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

3.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "02" Comprobante emitido con errores sin relación?

RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

4.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "03" No se llevó a cabo la operación?

RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.

5.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "04 " Operación nominativa relacionada en la factura global?

RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.

6.-Emití una factura, pero mi cliente me pide cancelarla por errores en la descripción, ¿cómo debo realizar la cancelación de dicho comprobante?

RESPUESTA. – Al momento de realizar la solicitud de cancelación, sigue estos pasos:

1. Deberás emitir el comprobante que contiene los datos correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye.

2. Podrás realizar la solicitud de cancelación ingresando a sat.gob.mx, en el servicio Cancela y recupera tus facturas, o bien, a través de los servicios de un PAC (Proveedor de Certificación Autorizado).

3. Al registrar la solicitud de cancelación deberás seleccionar la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación e incluir el folio fiscal del comprobante emitido en el paso 1.

4. Al enviar tu solicitud de cancelación se validará si se requiere la aceptación del receptor para llevar a cabo la cancelación.

Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación

7.- En caso de que se haya emitido una factura de una venta o de la prestación de un servicio el cual no se llevó a cabo, ¿qué motivo de cancelación se deberá señalar en la solicitud de cancelación correspondiente?

RESPUESTA. – El emisor de la factura deberá registrar la clave "03" No se llevó a cabo la operación en el apartado Motivo de cancelación.

Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación

8.- Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no ha sido entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla primero a la factura que la sustituye?

RESPUESTA. – Se podrá realizar la solicitud de cancelación registrando en el apartado motivo de cancelación, la clave "02" Comprobante emitido con errores sin relación.

Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de las facturas o CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye.

Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación

9.- Mi cliente me solicita la factura de un producto que se encuentra relacionado en la factura global emitida por las operaciones con el público en general del periodo mensual, ¿qué debo hacer para emitir el comprobante solicitado?

RESPUESTA. – El emisor deberá solicitar la cancelación de la factura global y registrar como motivo de cancelación la clave "04" Operación nominativa relacionada en la factura global.

Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal global sin considerar el comprobante de operaciones con el público en general de la operación que se factura de manera nominativa.

Por último, se deberá generar la factura nominativa solicitada por el cliente.

Escenario 1 “Comprobante emitido con errores con relación”

Ejemplo 1

El 18 de noviembre el contribuyente Daniel Arzate emitió la factura “A” con folio fiscal 6X3930536-D4B4-40E1-B917-C42F806C5C1D, al revisar la factura días después, se percata que contiene un error en la clave de producto o servicio, por lo cual, debe cancelarla.

Procedimiento de cancelación

1. Se deberá emitir una nueva factura*, que subsane el error cometido y sustituya al comprobante “A”, relacionándolo en el nodo “CfdiRelacionados” con la clave “04” Sustitución de CFDI previos.

*Factura “B” con folio fiscal 3FC0666E-XB5D-4132-BB1F-41879A6FB5C2

2. Posteriormente se deberá realizar la solicitud de la cancelación de la factura “A” y es necesario indicar como motivo de cancelación la clave “01” Comprobantes emitidos con errores con relación, adicionalmente se registrará el folio fiscal de la factura que la sustituye (factura “B”).



Nota: Si bien la factura A al relacionarse en la factura B su estatus en el proceso de cancelación se convierte a un estatus “No cancelable”, al momento de solicitar la cancelación se rompe la relación y con ello la factura A pasa a un estatus cancelable con o sin aceptación, según proceda.

Escenario 2 “Comprobante emitido con errores sin relación”

Ejemplo 1

Domingo Rodríguez realizó la prestación de un servicio profesional el día 18 de octubre de 2021 y emitió la factura “XY” con folio fiscal 9FE42A72-125X-11EC-9A25-055FA357C89F registrando la información del receptor de forma incorrecta (se equivocó de cliente), por tal motivo requiere cancelarla.

Procedimiento de cancelación.

1. Domingo deberá realizar la solicitud de la cancelación de la factura “XY”, registrando como motivo de cancelación la clave “02” Comprobantes emitidos con errores sin relación.

2. Posteriormente, deberá emitir un nueva factura o CFDI con los datos correctos del receptor del comprobante.



Escenario 3 “No se llevó a cabo la operación”

Ejemplo 1

Jesús Antonio Trino se dedica a la elaboración de muebles de madera y emitió la factura “A1” con folio fiscal 87AA3C57-6F5C-422B-A33C-43YYY7228DCA, por un presupuesto solicitado, sin embargo, no se concretó la venta por falta de materias primas, por lo que necesita cancelar la factura emitida.

Procedimiento de cancelación.

1. Jesús Antonio deberá solicitar la cancelación de la factura “A1” a través del servicio Cancela y recupera tus facturas, disponible en el Portal del SAT, o bien, a través de los servicios de un PAC (Proveedor de Certificación Autorizado) registrando como motivo de cancelación la clave “03” No se llevó a cabo la operación.


Escenario 4 “Operación nominativa relacionada en la factura global”

Ejemplo 1

La contribuyente María de los Remedios Aguilar se dedica a la venta de productos escolares y de papelería en general, por las operaciones realizadas con el público en general del mes de octubre de 2021 emitió el día 3 de noviembre la factura global “123” con folio fiscal C0XXXBF4-076C-1234-8E06-BC298D053996.

El día 4 de noviembre se presenta uno de sus clientes que le realizó una compra de artículos escolares el 31 de octubre y solicita la factura nominativa de dicha compra.

Procedimiento de cancelación.

1. María de los Remedios Aguilar deberá realizar la solicitud de la cancelación de la factura “123”, registrando como motivo de cancelación la clave “04” Operación nominativa relacionada en una factura global.

2. Posteriormente deberá generar el comprobante fiscal global sin considerar el importe de la operación por la cual se solicita la factura de manera nominativa.

3. Por último, emitirá la factura nominativa solicitada por su cliente.



Cualquier problema relacionado con este documento favor de contactarnos siconet@siconet.com.mx

Enero 2022


viernes, 21 de enero de 2022

Procedimiento para Cancela UUID a partir Enero 2022

 



Para cancelar el UUID de un CFDI hay que poner el motivo.

Si el motivo es 02 sin Relación o 03 No se llevo a cabo la Operación, seleccione el botón de Cancelar el Timbre Fiscal y proceda a Cancelar. Y seria todo el Proceso.

Si el motivo es 01 con Relación o 04 Relacionada con Factura Global, NO seleccione el botón de Cancela el Timbre Fiscal y proceda a Cancelar el Documento.

Ejemplo Factura A1148 a Cancelar





 

Una vez Cancelada esta Factura en el sistema, No el timbre

Capture le del reemplazo que seria A1149.

En Otros y CFDi con el tipo de Relación 04 capture la A1148 a cancelar.

Proceda a Timbrar esta Factura A1149.






En cambios de Facturas, regrese a al Factura A1148 Cancelada y capture Si Regresar Factura Cancelada.

 


Seleccione el botón de Cancelar Timbre Fiscal. y capture la Factura A1149 relacionada.
Presione el Boton de Solo Cancela UUID.. con este proceso NO regresa la cancelación.



Para Cancelación UUID de Notas de Crédito el procedimiento es el mismo que las Facturas.

Para Cancelacion UUID de Facturas de Servicio, primero capture la del reemplazo y relacione la Factura a Cancelar. Después Cancele el UUID y relacione la del reemplazo.

Estos dos últimos solo si son Motivo 01 con Relación o 04 Global relacionada.
SICONET ENERO 2022.

Cualquier problema relacionado con este documento favor de contactarnos siconet@siconet.com.mx

Enero 2022

viernes, 8 de octubre de 2021

Error cargar archivo balanza de comprobación de la contabilidad electrónica

 

Síntoma:

El archivo agregado no cumple con la nomenclatura


Causa:

Cambiaron el nombre archivo generado .zip

Solución:

No cambiar el nombre del archivo genera el sistema con la extensión .zip así cargarlo.

Cualquier problema relacionado con este documento favor de contactarnos siconet@siconet.com.mx

Octubre 2021